Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 2025NE0000040 | Estimativo |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
|
R$ 230,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000041 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000042 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000043 | Estimativo |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000044 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000045 | Estimativo |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000046 | Estimativo |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000047 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000048 | Estimativo |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000049 | Estimativo |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000050 | Estimativo |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000051 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000052 | Estimativo |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000053 | Estimativo |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
|
R$ 1.200,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000054 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.600,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
13.158.967/0001-48
|
R$ 844,30 | |
28/01/2025 | 2025NE0000056 | Estimativo |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
|
R$ 1.299,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000057 | Estimativo |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
|
R$ 765,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000058 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
|
R$ 3.000,00 | |
28/01/2025 | 2025NE0000059 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
|
R$ 1.544,40 |
Mostrando 181 até 200 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
Empenho: | |
---|---|
Tipo do Empenho: | |
Unidade Jurisdicionada: | |
Unidade Orçamentária: | |
Histórico do Empenho: | |
Data Empenho: | |
CPF/CNPJ do Credor: | |
Nome/Razão Social: | |
Fonte de Recurso: | |
Modalidade de Licitação: | |
Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
Função: | |
---|---|
Subfunção: | |
Programa: | |
Ação: | |
Identificação da Ação: | |
Categoria Econômica: | |
Natureza de Despesa: | |
Modalidade de Aplicação: | |
Elemento de Despesa: | |
Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
---|---|---|
Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
---|
Total Pago: R$ 0,00
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
---|
EMPENHO Nº 2025NE0000040
Total Empenhado
R$ 230,00
Total Liquidado
R$ 230,00
Total Pago
R$ 230,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 230,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.789.242/0001-83
Nome/Razão Social: ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
Empenho: 2025NE0000040
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000041
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000041
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000042
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000042
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000043
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE CPF 856.969.604-30 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000043
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000044
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA CPF 081.412.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000044
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000045
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.354-79
Nome/Razão Social: MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000045
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000046
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.454-15
Nome/Razão Social: MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES CRUZ CPF 600.035.454-15 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000046
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000047
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000047
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000048
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.728-03
Nome/Razão Social: UBALDO CECILIO ANJOS NETO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000048
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000049
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.544-77
Nome/Razão Social: VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO CPF026.900.544-77 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000049
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000050
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 109.015.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000050
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000051
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000051
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000052
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-00
Nome/Razão Social: AUREMAR DE CARVALHO BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000052
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000053
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.584-21
Nome/Razão Social: ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000053
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000054
Total Empenhado
R$ 1.600,00
Total Liquidado
R$ 1.600,00
Total Pago
R$ 1.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000054
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000055
Total Empenhado
R$ 844,30
Total Liquidado
R$ 844,30
Total Pago
R$ 844,30
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 844,30
CPF/CNPJ do Credor:
13.158.967/0001-48
Nome/Razão Social: G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 13/2025.
Empenho: 2025NE0000055
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000056
Total Empenhado
R$ 1.299,00
Total Liquidado
R$ 1.299,00
Total Pago
R$ 1.299,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.299,00
CPF/CNPJ do Credor:
49.967.066/0001-44
Nome/Razão Social: JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 14/2025.
Empenho: 2025NE0000056
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000057
Total Empenhado
R$ 765,00
Total Liquidado
R$ 765,00
Total Pago
R$ 765,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 765,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.789.242/0001-83
Nome/Razão Social: ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
Empenho: 2025NE0000057
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000058
Total Empenhado
R$ 3.000,00
Total Liquidado
R$ 1.188,58
Total Pago
R$ 1.188,58
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 3.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.942-34
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
Empenho: 2025NE0000058
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000059
Total Empenhado
R$ 1.544,40
Total Liquidado
R$ 1.544,40
Total Pago
R$ 1.544,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.544,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR MARIAND BARROS DE OLIVEIRA E SA CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPALS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANETRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000059
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO